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2024年工程审计主要工作

佚名 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。

工程审计主要工作篇一

1)制定和完善工程结算审核工作的审计计划和模板;

2)按计划对店铺的工程结算结果进行审核;

3)对工程款项支付的合规性和合理性进行审核;

4)对涉及工程结算的投诉和举报进行专项调查;

5)领导安排的其他工作。

任职要求:

1)大专及以上学历,土木建筑、工程管理、工程造价等相关专业毕业;

2)三年以上预算造价工作经验,熟悉清单计价和定额计价,熟练进行工程量计算;

3)具有造价工程师等资格证书;

4)能适应经常出差;

5)具有良好的职业操守;具有团队协作精神;善于沟通和协调。

工程审计主要工作篇二

(一) 年度财务预算及其执行情况;

(二) 财务收支及其有关的经济活动;

(三) 生产、经营、开发的经济效益和固定资产保值增值情况;

(四) 建设项目概预算和决算情况;

(五) 经济合同的签定及履行情况;

(六) 任期经济责任履行情况;

(七) 内控审计;

(八) 物资审计;

(九) 成本审计;

(十) 人员离职审计;

(十一)本单位负责人和上级审计机构交办的审计事项。

工程审计主要工作篇三

职责:

1、熟悉工程管理、招投标流程;

2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;

3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;

4、具备工程管理、合约管理技能;

5、具备良好的沟通和文字表达能力;

6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。

任职要求:

1、工程、造价相关专业本科以上学历;

2、5年以上工程、造价工作经验,其中3年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作

经验;

3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;

4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;

5、有较强的分析及文字表达能力。

工程审计主要工作篇四

职责

1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;

4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;

7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;

8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

岗位要求:

1、学历:本科以上学历

2、专业:财务管理学、会计学等相关专业

3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。

工程审计主要工作篇五

职责:

1. 拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;

2. 拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;

3. 对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;

4. 负责工程预结算审计、决算审计;

5. 负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;

6. 定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;

7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;

8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。

任职要求:

1.全日制本科以上学历,审计、工程造价等相关专业。

2. 3年以上工程审计工作经验。

3.具备与工程审计相关的专业知识和技能;熟悉相关法规。

4. 具有审计师、造价师资格者优先考虑。

5. 学习能力强,具有良好的团队合作精神和沟通协调能力,文字表达功底扎实。

6. 思想健康上进,遵规守纪,诚实可信,具有良好的个人品质和职业素养,无不良历史记录。

工程审计主要工作篇六

职责:

1. 监督工程过程,控制成本;

2. 招标审计、材料审计、安图施工及工艺执行性审计等;

3. 签证及重大变更合规审计、隐蔽工程抽样审计等。

任职要求:

1. 全日制统招本科及以上学历,财务相关专业;

2. 有房地产甲方及建筑乙方行业的审计经验;

3. 具有良好的沟通能力与合作精神,有较强的逻辑分析能力。

工程审计主要工作篇七

职责:

1.负责公司经营指标数据分析,推进经营指标的达成措施的落实;

2.负责风险与内控诊断、提供内控管理改善建议等;

3.负责内控审计,对内控系统的建立、健全、执行及有效性进行检查和评价。

4.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;

5.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法;

6.负责公司制度管控、流程优化。

任职要求:

1、本科及以上学历,审计,财务管理,工商管理等相关专业;

2、3年以上相关工作经验,有大型国企内部审计,企业管理,风险管理,财务管理工作经验优先;

3、能独立组织或协助参与各类审计项目的实施,编制审计报告;

4、具有良好的语言沟通和文字表达能力;

5、熟悉财务管理知识、成本管理知识、审计管理知识。

工程审计主要工作篇八

1)组织对集团及各城市(项目)公司的全面经营管理工作进行检查、监督;

2)组织对员工聘用、离职、薪酬、培训、奖励、升迁、出差、探亲等审批手续,行政发文、印章保管、用印审批手续(特别是特殊空白合同、发票及收据用印)、各类台账登记,各项文件、合同(除财务、经济外)的完整性、会签手续等进行审计;

3)组织对档案管理、移交清册等管理情况进行审计;

4)组织核实集团及城市(项目)公司各种审批件的真实性,特别包括集团领导审批的传真件与原件的对照检查、核实;

5)组织对工程内业资料、生产技术资料、其它资料相互备案情况、资料完整性进行审计;

6)组织对营销部门的优惠、折让、小幅度价格优惠自主审批的各项审批手续、库存物业的管理、营销资料、营销档案管理、内业资料管理等进行审计;

7)组织对集团涉及行政、人事、经济、财务、证券、营销、工程管理、物业管理等规章制度的设计、功能和效率情况进行审查和稽核,提出修改和调整意见;

8)组织各公司制度、流程执行情况的考核和评价工作,促进公司有效管理。

工程审计主要工作篇九

职责:

1、建立和完善集团内部控制评价体系;

2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价; 对审计整改情况进行跟踪检查;

6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务收支及各项经济活动,以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行审计监察工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。

10、对举报事项进行调查、核实,出具调查报告及处理意见;

11、定期向审计委员会汇报,做好沟通的报告和记录;

12、配合上级监管部门的检查与监督,接受有关任务并落实组织完成;

13、完成董事会、审计委员会要求完成的审计调查。

岗位要求:

1、本科以上学历,会计、审计、法学等相关专业;

2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

3、三年以上相关行业内部审计工作经验,有上市企业内部审计工作经验者优先;

4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;

5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。

7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用microsoft office办公软件。

工程审计主要工作篇十

职责:

1、负责或配合实施对公司、分子公司(含全资、合资合作子公司)的内部控制审计或专项审计工作,按项目审计计划完成内部审计报告、提出审计建议,跟踪落实建议执行情况;并协助建立、完善内部控制制度。

2、推进公司项目风险管理工作的开展,配合完成风险管理监督检查审计工作。

3、编写审计业务流程、审计工作规范、制度。

4、负责审计档案管理。

任职资格:

学历: 本科及以上学历

专业:会计学、财务管理、审计学、经营管理

工作经验 3年以上(其中同一层级岗位3年以上)

具体要求:有财务工作经验、有审计工经验,具有较强的沟通和协调能力。

计算机:熟练使用erp、word、excel办公软件

英语:熟练

工程审计主要工作篇十一

职责:

1-根据集团管理需要,负责项目公司财务及管理报表的审核,汇总和分析工作。

2-定期参与集团集团报表合并和审计对接工作。

3-推动协调项目和区域,运营等相关部门跟进财务相关工作。

4-参与财务分析和盈利预测等工作。

岗位要求:

1-财务相关专业本科或研究生毕业,具备良好的财务专业知识,已取得cpa资格者优先。

2-五至六年的工作经验,熟悉中国会计准则,香港/国际会计准则,上市公司报告要求。具有良好的财务分析能力及逻辑思维能力。四大审计事务所(安永,毕马威) 优先。

3-对房地产行业有丰富的工作经验者优先。

4-对sap,用友等财务报表和合并系统,具备一定的认识和工作经验者优先。

工程审计主要工作篇十二

职责:

1、对集团各公司项目进行工程审计工作。

2、拟定项目审计方案,负责工程审计项目的组织、具体实施工作,包括对工程项目的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料采购及定价的合理性;签证和设计变更的合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进行进行审计监督。

3、针对查出违反公司制度的情况,提出审计意见,编制审计底稿,拟定审计报告,并最终出具审计报告。并跟踪检查核实审计意见结果的执行情况。

4、完成好上级领导交办的其他工作。任职

任职资格:

1、30-38岁,本科以上学历,工程造价、工程管理等相关专业本科以上学历;

2、熟悉建设工程项目管理流程;

3、具有3年以上大中型企业工程审计工作经验的优先;

4、较强的沟通、协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养和团队协作精神。

工程审计主要工作篇十三

职责:主要负责公司的工程审计工作,为公司节约成本。

岗位要求:

1.30周岁左右;

2.大学本科学历,财务、会计、审计、财务管理相关专业毕业,可适当放宽;

3.牵头拿出项目审计方案,全过程跟踪审计,有施工类企业项目审计经验优先;

4.有优秀的组织协调及沟通能力,一到三年工程审计工作经验优先;

有工程审计工作经验(有相关证书),略懂财务技能者,或有财会工作经验,且了解工程审计。两者皆会更佳。

工程审计主要工作篇十四

职责

1、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;

2、参与制定、完善内部审计制度;

3、监督、审核集团预算的编制与执行;

4、根据部门工作安排审计监督集团的内部控制制度、业务流程的健全性、合理性;推进内控管理的工作计划,对内控制度的执行情况进行调查,上报调查结果,根据调查中存在的问题提出建议;

5、根据部门工作目标,执行审计部工作计划,实施具体审计项目的审计、监督、检查、服务工作(包括但不限于:销售与收款、采购与付款、资金管理、固定资产管理等 )以及各类专项审计(离任审计、舞弊调查及其他特别事项审计);

6、根据工作安排,参与协助审计总监对公司重大经营活动、重大项目的审计工作;

7、参与制定具体项目审计方案,确保工作进度和审计质量;

8、跟踪审计项目、内控管理工作中存在问题的整改情况;

9、负责部门内关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作。

任职要求:

1、40岁以下,本科以上学历,财务、审计专业,5年以上审计项目工作经历,有较丰富的大中型企业审计项目经验;

2、具有中级会计师职称,有注册会计师或注册审计师者优先考虑;

3、具有良好的沟通协调能力,善于发现并解决问题,具有良好的团队合作意识;

4、写作能力佳,并熟练应用办公软件、财务软件;

5、 工作积极主动,能够自主管理,抗压能力强,具有较好的逻辑思维能力、较强的学习能力,具备客观、严谨、尽职、保密等职业操守。

工程审计主要工作篇十五

职责:

1.编制审计工作计划及方案,进行审前调查以及实施审计项目的审计工作(实施现场审计、撰写审计报告、跟踪检查被审单位的整改情况等);

2.参与重大工程项目招标工作,工程量清单及招标控制价的复核工作,;

3.负责公司项目目标成本、工程预结算、变更签证等造价成果文件的审核工作;

4.实施项目巡检及抽查工程项目的质量、进度管理状况,如发现相关问题提出审计意见及整改建议,并进行后续情况监督;

5.按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增值服务;

6.对项目管理、成本管理、招标采购等各业务流程进行潜在风险分析与提示,及时出具相关评价意见和报告。

任职资格:

1.八年以上大型建设项目工程预结算工作经验,有审计工作履历,熟悉计价定额及相关规范,熟悉博奥、广联达等预算软件;

2.熟知房地产目标成本管控流程和方法,熟悉建设项目风险控制;

3.具有较强的沟通协调能力及团队协作能力、观察与分析、判断能力、洞察力、计划与执行力;

4.有较强的责任心,严谨的职业操守,工作认真细致,可以出差;

5、精通精装修、水电安装等专业,同时熟悉土建和精装修专业的优先考虑。

工程审计主要工作篇十六

职责:

职位信息1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;

2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;

3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;

4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;

5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;

6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。

任职要求:

1、熟练应用财务软件、办公软件、ppt制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。

2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。

3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。

4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。

5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。

工程审计主要工作篇十七

职责:

1、 负责对集团各中心及其各业务板块工程项目涉及的招投标、工程签证、认质认价、成本结算等进行审核;

2、 负责定期对现场材料、质量、安全、进度等进行检查,并跟踪、督促整改落实,提出合理化意见;

3、 根据年度项目开发计划,对项目工程节点、成本费用进行监控,及时提出预警;

4、 负责实施工程相关专项审计,编制专项审计计划、审计方案及审计报告;

5、 按公司要求,参与其他综合审计或专项审计与调查;

6、 协助、配合工程审计经理处理公司工程管理、招标采购管理、成本管理、内控管理工作;

7、 负责对集团及各公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈;

8、 负责编写、修订、实施工程审计工作管理制度、流程,完善集团内部审计工作制度;

9、 负责本部门工程审计资料的归档;

10、完成分管领导及部门领导、工程审计经理指派的其他工作。

任职要求:

1、 工程造价类、工程管理类、审计类或其他相关专业大学本科以上学历,会开车;

2、 3年及以上地产工程、成本审计工作经验,能独立开展审计项目,熟悉房地产施工管理、招投标管理、认质认价管理、工程造价管理、材料设备等专业技能,了解房地产开发各环节的风险点以及成本管控措施;

3、 熟练使用cad制图、工程预算等专业软件,熟悉掌握常用办公操作系统;

4、 具有较强的分析、沟通、协调、组织、计划与执行能力,具有良好的报告写作能力,有良好的大局观与突出的思维能力,在开展审计工作中有敏锐的侦查能力;

5、 责任心强、工作效率高、良好的团队合作精神。

工程审计主要工作篇十八

职责:

1、 熟悉国家各项有关财务、税收政策法规及会计准则、财务准则;

2、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;认真完成项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;

3、及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见并协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;

4、收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;负责对所有涉及的审计事项,编制并整理工作底稿,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;负责审计档案的归档;

5、跟踪后续整改结果,发现问题后进行沟通与上报;

6、协助公司内部控制制度的建立和完善;

7、完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1、会计\审计\税务等相关专业本科及以上学历;须企业财务、审计同等岗位且不低于3~5年全盘账务或成本会计及以上实务工作经验;拥有注册会计师资格证者优先;

2、熟练使用办公软件;书面表达能力强;

3、具备丰富职业判断能力和财会项目分析处理经验;

4、职业道德和责任意识强,工作原则性强,富有团队协作精神;

5、具备一定的抗压能力;

6、事务所财审且无企业实务经验者暂无考虑。

工程审计主要工作篇十九

职责:

1.参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

2. 根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

3. 协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

4. 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

5. 协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

6. 协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;

任职资格:

1、28-35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;

3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。

工程审计主要工作篇二十

职责:

1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划

3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

6、核查公司财务方面的规范性、准确性。

任职资格:

1、财务、会计、审计等相关专业专科以上学历;

2、通过注册会计师的优先考虑

3、三年以上审计管理经验;

4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

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