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审计总监简称 企业审计总监篇一
2.负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的日常审计;对日常工程材料进行询价及日常比价,识别相关风险点,同时对工程签证、工程质量、材料等方面进行风险识别。
3.负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿;
4.负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议
5.负责检查跟踪整改情况,督察整改落实
6.中心负责人交办的其它工作。
审计总监简称 企业审计总监篇二
1、负责开展综合类审计工作,如营销、财务、人事行政、投资、流程等综合类审计工作;
2、负责执行审计程序;编写审计计划、收集、整理审计证据、填写审计底稿、撰写审计报告和整改意见书;
3、负责检查与评估公司各类流程、制度运作情况,识别和判定内控缺陷和风险,督促跟进审计建议的整改和落实;
4、负责对公司财务报表、重要经济合同、重大财务异常等进行内部审计;
5、负责对公司高层及中、基层关键岗位员工实施离任审计;
6、负责公司稽核的管理工作、组织实施内部审计监督和纪律监察,并向总经理报告结果;
7、负责公司专项审计工作的开展。
审计总监简称 企业审计总监篇三
1、负责集团审计部工作制度和工作流程的制定、完善和执行。
2、负责集团审计工作的规划,结合集团领导临时安排的审计任务,组织审计小组,编制审计工作方案。
3、对涉及财务收支、财务报表、制度执行、内部控制、合同执行、经营绩效、重要岗位离职等项目组织实施必要的审计步骤。
4、负责监督和审计集团各项管理制度、流程的执行情况。
5、负责受理内、外部单位、个人的检举控告,负责调查处理违反国家法律、违反公司各项管理规章制度的行为,并提出处理建议。
6、组织对工程审批、合同签订,工程预决算及工程建设过程中的资金、成本投入情况进行审计。
7、跟踪被审计单位对审计报告中提出的问题改进措施具体落实情况。
8、其他上级领导交办的工作。
审计总监简称 企业审计总监篇四
1. 制订集团年度经营审计(含业务审计与财务审计)计划并组织实施;
2. 对集团各项经营业务进行审计,起草审计报告并进行风险提示;
3. 对内部管理权限执行情况、经营管理效能、资产运营状况、财务合规性等进行审计监督;
4. 协助部门总监对集团及子公司高层管理人员、关键岗位实施任期审计、离任审计,并起草审计报告;
5. 协助部门总监对重要经济活动和出现的重大事故开展专项审计调查,起草审计报告;
6. 汇总审计结果,起草整改建议,跟踪督促整改情况;
7. 协助部门总监参与外审机构的沟通协调,并配合相关工作开展;
8. 配合固定资产管理部门落实完成固定资产核销工作;
9. 对出纳工作提出建议并进行监督;
10. 对审计活动后的相关资料进行汇总和归档。
审计总监简称 企业审计总监篇五
1、 参与制定和完善集团公司及各子公司内部审计监督规定,制度,和内部控制制度并监督执行;制定年度内部审计工作计划;
2、依据《内部审计规定》开展日常工作;负责整个审计项目的实施,决定审计日程、人员分工;把握政策,掌握进度,协调各方面的关系;审核审计报告,向集团董事长汇报工作;
3、 协助制定和完善集团公司及各子公司等的内部管理制度, 并提出健全制度或改进工作的合理化建议;
4、 监督集团公司及各子公司各项规章制度的执行;
5、 检查集团公司及各子公司内部控制的各环节,并不断完善;
6、 审查集团公司及各子公司生产、经营和管理工作中的疑点;
7、 根据集团公司及各子公司安排,组织专项审计或临时审计;建立审计档案,提出健全制度或改进工作的合理化建议;
8、 负责审计监督部员工的培训和绩效考核,审批相关员工的费用、假期及其它申请;
9、 完成主管上级交办的其它工作。
审计总监简称 企业审计总监篇六
1、根据公司的战略及发展方向,制定年度审计计划、方案、制度;
2、组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;
3、指导并推进公司各部的内部审计工作,包括:经营成果审计、财务收支审计、离任审计、专案审计、管理审计和外部审计;
4、组织对公司公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督;
5、根据董事会、经营管理层、以及内部审计结果的需要,安排专项审计,如采购等专项业务审计、关键岗位负责人离任审计等;
6、筹备ipo财务规范化工作。
审计总监简称 企业审计总监篇七
1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;
2、建立健全企业审计管理体系;
3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;
4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;
5、组织开展企业专项审计;
6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;
7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;
8、与内部控制审计相关的其他工作。
审计总监简称 企业审计总监篇八
1. 根据集团发展战略,协助中心总经理拟定法律风险管理策略方针、法律风险管理工作规划;
2. 协助中心总经理建立集团法律风险管理制度、管理体系,并根据风险管理制度开展法律风险防控工作;
3. 编制年度法律风险管理工作计划和工作方案,依据计划、方案开展法律风险管理工作;
4.组织集团各业务板块、各项目开展风险自查,组织开展法律风险巡查,组织开展法律风险分析和评估,督促风险责任单位进行风险事件的应对,并对事件应对、缺陷整改情况进行监督;
5. 对重大合同、业务经营事项进行法律风险事前审查,提示风险;
6. 组织开展法律风险管理、合同合规培训工作
审计总监简称 企业审计总监篇九
1、负责对公司各单位的会计核算和预算工作进行监督检查,对资金、财产的完整、安全进行监督检查,对财务收支计划、财务预算、信贷计划和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督;
2、负责开展财务审计、离任审计、经济责任审计、工程管理审计等其它专项审计工作,对严重违反法规和公司规章制度或造成公司重大损失的行为进行专案审计;
3、负责拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;
4、负责发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、负责按照审计程序和方法,获得充分的工程审计信息,为公司运营提供增值服务;
6、负责参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
审计总监简称 企业审计总监篇十
1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;
2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价
3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,
4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,
5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,
6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,
7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规
为进行处理,
8、协助中心负责人开展内部日常事务工作
审计总监简称 企业审计总监篇十一
1、协助上级制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;
2、组织开展集团月度例行审计工作,对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;
3、按照年度项目审计计划,组织开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计,发现薄弱点,提出改善建议;
4、视情组织开展专项审计、专案审计和财物收支审计;
5、组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
6、对接、配合集团聘请的外部审计机构;
7、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;
8、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;
9、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;
10、完成上级领导临时安排的工作任务。
审计总监简称 企业审计总监篇十二
1、评估集团核心业务中系统风险状况,判断高风险领域,编制集团审计项目计划。
2、组织或参与项目审计,负责工程、招采、成本、经济管理等业务审计;
3、负责审计程序及方案的编写和完善,提出专项审计建议;
4、统筹和组织审计项目实施,撰写审计报告。
5、参与或主导各类舞弊案件的调查。
6、组织实施、配合开展专题风险管理项目;
7、定期输出集团核心业务工程领域的风险评估报告。
审计总监简称 企业审计总监篇十三
1.负责公司风控审计体系的建设、维护和更新,制定风险管控方案,构建业务风险评价及预警体系。
2.完善风控审计职责,梳理业务风险点,对风控审计运营结果负责,监控风险运营数据。
3.根据风险管理情况和公司发展需求,制定公司年度审计计划,并实施。
4.负责对公司的项目投资开发、设计管理、招标采购、成本控制、工程管理、财务管理等方面进行风险评估及审计。
5.负责组织开展风控审计条线的各类工作:包括组织事前风险审计评估、事中风险审计监控、事后风险审计检查,出具风险审计预警提示和风险审计评估报告,提出改进建议,并监督整改到位。
6.负责建立、健全风控审计档案,保证审计资料及时归档。
7.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作
审计总监简称 企业审计总监篇十四
1、依据公司战略发展要求制定审计法务部工作规划;
2、公司相关审计法务制度及流程的制定、梳理、优化;
3、监督指导公司内部流程不断完善、科学、高效;
4、企业内部审计的计划、指导实施、总结分析工作;
5、企业发展风险的规避及指导工作;
6、审计法务部团队建设及人员带教工作。
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